Salut!
Sunt PFA, neplătitor de TVA, înregistrat în scopuri de TVA / VIES.
Dacă un PFA prestează servicii și face factură unui client din UE, atunci trebuie să depună declarația 390: „Declarația recapitulativă privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare”.
Știți cumva dacă trebuie făcut ceva asemănător pentru sumele încasate din Canada sau SUA?
Mulțumesc